2021年11月19日,集團黨委書記、董事長余國華主持召開專題會議,聽取2021年度“小微權力”專項整治及內部審計相關工作情況匯報。集團管理班子、各子公司主要負責人及內控分管領導、集團各部門負責人等參加了會議。
一直以來,集團黨委高度重視“小微權力”專項整治工作及內部審計工作。在園區國資紀委指導下,集團制定了 “小微權力”專項整治工作方案,明確了總體目標、主要任務、實施步驟、專項治理工作保障和工作機制,積極推進“小微權力”專項整治工作。2021年,恒泰集團針對資產運營、招商管理、物業管理、銷售管理等一線崗位和人員,進一步加強廉政宣傳和警示教育活動,加大監管力度。集團在“工程建設和采購領域風險清單”和“廉政風險防控矩陣”基礎上,梳理“小微權力”風險清單15項。2021年,集團通過領導干部任中經濟責任審計、審計問題整改落實情況的跟蹤審計、制度執行力專項檢查等方式,共發現問題70余項,共提出意見和建議60余個。集團各子公司通過開展采購專項審計、動遷房銷售審計、租賃專項審計及各類檢查“回頭看”,共發現問題20余項,跟蹤落實整改措施42個。
集團各級子公司經營管理班子高度重視制度執行力檢查、內部審計中發現的問題,認真落實相關意見和建議,通過剖析根源,舉一反三,積極制定整改措施,針對檢查中暴露的主要問題,對相關責任人員運用第一種形態進行約談,綜合發揮教育警醒、懲戒挽救的功效。
下一步,集團將進一步落實集團合同管理制度、采購管理制度等制度文件要求,將制度執行力檢查納入到2022年常態化工作中。
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